今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
T3我需要反结转,怎么操作
具体的问题现象如下:
我用的T3软件,本月出财务报表时,发现科目错了,我需要反结转,怎么操作
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
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总账模块吗?
总账反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。
总账反记账,具体操作步骤如下:点击最上面一行菜单栏的【总账】—【期末】—【对账】,同时按【ctrl+h】两个键,再进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,然后选择恢复到【月初状态】,点击【确定】,输入账套主管密码后即可恢复记账。
先反结账 再反记账
您好,反结转是什么意思?